上海财经大学召开2020年审计工作领导小组会议

31.12.2020  14:52

12月30日上午,陈信元副校长主持召开了2020年审计工作领导小组会议,党委副书记陈宏、校长助理李增泉、党委组织部、审计处、党委巡察办公室、人事处、财务处、资产管理处等部门负责人以及校内两位专家参加了本次会议。

审计处处长杨忠莲同志首先汇报了2020年开展的审计工作和内控评价工作、取得的工作成效及2021年审计工作计划。我校2020年内部审计,在疫情防控形势下,以围绕中心、发现问题、完善机制、加强管理、增强治理、促进事业发展为目标,以“内涵式”审计理念为引领,在已构建的“防审治”监督体系下,以风险防范为抓手,整合审计资源,创新审计手段,加大对国家政策落实和单位年度计划执行审计力度,有序推进各项审计工作和风险防范工作,并在健全完善学校内部控制和风险管理,提升学校治理体系和治理能力,推动和规范学校预算管理、合同管理、财务收支管理等方面取得显著成效,同时,通过建立经济责任审计工作联席会议制度,加强审计部门与组织、人事、纪检监察巡查和财务、资产等部门的联动,促进审计结果运用。  

与会领导和专家认真听取了审计工作汇报,在充分肯定内部审计工作在规范学校管理等方面取得成效的同时,对审计发现问题及整改建议和审计结果运用进行了深入讨论,并对相关部门如何协同监督审计整改落实,形成震慑,如何充分运用审计结果,在学校治理中发挥作用,进行了建言献策。

  最后,陈信元副校长充分肯定了内部审计工作,他表示,内部审计工作对学校健康发展,健康运营非常重要。审计虽然看上去是“马后炮”,但作用在前。今后要加大审计结果运用,加强与纪委、组织、人事、财务、资产等部门的协调,形成监督合力,将审计发现问题和整改结果纳入干部考核、提职管理;增强审计整改力度,通过审计问题清单,确定整改责任人,明确整改完成期限,避免屡审屡犯;通过审计工作促进学校建立制度完善、流程明确、执行到位、工作留痕、管理规范的长效机制。

(供稿:姚琦  供图:李钊轶  编审:任斌  收稿日期:2020年12月31日)